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問下這種情況怎么改好啊,就是12月有開票出去,但12月之前就確認過無票收入,現(xiàn)在這個開票金額就是沖的是無票收入金額

84785011| 提問時間:01/20 23:13
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師,ACCA
您好,這個肯定申報不了的,因為年度未開票收入必須大于等于0才行,我們的無票收入不要跨年,除非公司每月都有未開票收入,把這部分覆蓋了
01/20 23:15
84785011
01/20 23:19
現(xiàn)在怎么改啊,我們現(xiàn)在就是要改12月申報表嗎
琦禎異寶
01/20 23:22
您好,12月改未開票收入,這個有風險的,如果產(chǎn)生退稅怎么辦 我的建議,再申報未開票收入正,把負沖到0,在2-12這11個月中,累計未開票收入大時,再把這個未開票收入減了
84785011
01/20 23:34
你是指2-11月收入大于未開票收入時嗎
琦禎異寶
01/20 23:40
您好,是?的,是這么理解的
84785011
01/21 00:08
那現(xiàn)在再抱無票收入那會有稅款吧,然后滯納金
琦禎異寶
01/21 03:31
您好,不會,我們當這是以后,比如本次無票5,2月無票收入10就能申報了,10-5=5是2月無票收入,沒有滯納金,因為我們就當是2月的
84785011
01/21 08:04
我現(xiàn)在改的是12月所屬期申報表啊,加了無票收入,12月就是正數(shù),有增值稅啊,這是一般納稅人又沒有進項可抵扣啊,因為之前賬面上有留底,后來確認了收入后就銷留底了
琦禎異寶
01/21 08:07
您好,為啥要改12月呀,12月是對的,12確認無票收入,只是2025年的1月我們申報不了未開票收入負,把這個負申報在2025年以后月
84785011
01/21 08:09
之前確認了無票收入,12月有開票收入,12月所以就沖掉了這部分
琦禎異寶
01/21 08:10
哦哦,那12月沖了無票收入,是不是對應(yīng)給客戶開了藍字發(fā)票呀 那本年未開票收入累計不會為負的,能申報成功的
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