問題已解決

老師,我們公司是籌建期間,增值稅進項稅不抵扣,放入應交稅費哪個科目?我放的是應交稅費-待認證進項稅

84784962| 提問時間:01/18 18:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是的,就是放這個科目的
01/18 18:45
84784962
01/18 18:46
老師,我說錯了,我放的是待抵扣進項稅
劉艷紅老師
01/18 18:47
應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)
84784962
01/18 18:50
老師!我看待抵扣進項稅和待認證進項稅都是二級科目
劉艷紅老師
01/18 18:51
是的,打錯了,待抵扣進項稅額是應交稅費的二級明細科目
劉艷紅老師
01/18 18:52
不是三級科目,不好意思
84784962
01/18 18:54
鞋子老師
劉艷紅老師
01/18 18:55
什么 鞋子?沒太明白
84784962
01/18 19:05
對不起!謝謝老師!打錯字了
劉艷紅老師
01/18 19:08
不客氣,很高興幫你
84784962
01/18 19:23
老師!籌建期間買的辦公桌椅8萬,這個是怎么入賬?怎么做分錄?
劉艷紅老師
01/18 19:25
計入管理費用-開辦費就可以
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~