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老師,去年暫估入賬的,一月取得發(fā)票后如何處理?

84784975| 提问时间:01/17 09:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/ 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(跨年調(diào)整損益)/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
01/17 09:33
84784975
01/17 09:34
謝謝老師
家權(quán)老師
01/17 09:35
不客氣,祝你工作順利。如果感覺(jué)還不錯(cuò)的話(huà),麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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