問題已解決

老師,我們公司的材料商12月份給開的專票,然后我們公司已經(jīng)在12月勾選了,但沒有認(rèn)證,材料商又把票給紅沖了,1月13號給重新開了票,這樣會導(dǎo)致我們多交稅嗎?

84784998| 提問時間:01/14 08:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個是不會讓你們多交稅的
01/14 08:55
84784998
01/14 08:59
那12月份的進(jìn)賬不就少了嗎,這樣不是就會多交稅嗎?
東老師
01/14 09:00
可以在12月份的時候暫估入賬,1月份重新開了發(fā)票,把咱姑的沖銷了,再按照發(fā)票做賬就行,等于成本還是在12月
84784998
01/14 09:02
還是不太明白,12份我們也會開出去票,進(jìn)項少了,增值稅不就會多交稅嗎?
東老師
01/14 09:03
紅沖是12月份就紅沖是嗎?
84784998
01/14 09:03
應(yīng)該是的
東老師
01/14 09:03
對,那增值稅可能是會多交的,但不會影響所得稅
84784998
01/14 09:05
是不是這個票,要是12月份紅沖的就會導(dǎo)致我們多交稅要是一月份紅沖的就沒關(guān)系了?
東老師
01/14 09:05
對,要是1月份紅沖的話,就增值稅也沒有影響的
84784998
01/14 09:06
多交的增值稅還能有什么方式退回嗎?或者說是這種情況有沒有什么辦法不用多交稅?
東老師
01/14 09:06
你可以勾選其他的進(jìn)項稅和發(fā)票
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