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補(bǔ)交以前年度增值稅的話,會(huì)計(jì)分錄如何做?收入與成本通過以前年度損益調(diào)整,另一方寫什么分錄?

84785031| 提問時(shí)間:01/10 20:53
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整?,同時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整?,貸:銀行存款。收入成本的另一方,如果確實(shí)不需要收支的話,也記入以前年度損益調(diào)整即可。
01/10 20:59
84785031
01/10 21:08
應(yīng)該借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅檢查調(diào)整吧?
王雁鳴老師
01/10 21:10
同學(xué)你好,你是說的收入,還是補(bǔ)繳的增值稅?如果是補(bǔ)繳的增值稅,你的分錄不對(duì)的。
84785031
01/10 21:10
補(bǔ)交增值稅是因?yàn)橐郧澳甓葲]有做收入
王雁鳴老師
01/10 21:13
同學(xué)你好,這種情況下,是不是收的款記在了預(yù)收賬款上了。如果是的話,收入部分的分錄,借:預(yù)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整(收入部分),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整。繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整,貸:銀行存款。
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