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2024年5月份還沒有增員社保,但是做工資表的時(shí)候把社保給扣了,等到6月份增員社保,做工資表的時(shí)候沒有扣社保,這個(gè)怎么做分錄處理

84785037| 提問時(shí)間:01/10 16:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借,應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、 銀行存款 然后,6月份繳納社保借應(yīng)付職工薪酬、社保 其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸,銀行存款。
01/10 16:47
84785037
01/10 16:52
后面月份正常了,分錄是用到其他應(yīng)收款嗎?
郭老師
01/10 16:55
如果你們先繳納社保發(fā)工資的,是的。
84785037
01/10 16:59
當(dāng)月繳納社保:借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 次月發(fā)工資: 借 應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 是這樣吧?
郭老師
01/10 17:00
可以的,但是你這個(gè)企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保沒有計(jì)提。借管理費(fèi)用工資、 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資, 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸、銀行存款。
84785037
01/10 17:04
社保都是當(dāng)月交當(dāng)月的,所以沒有計(jì)提,,借:管理費(fèi)用--社保 其他應(yīng)收款--個(gè)人部分 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 次月發(fā)工資: 借 應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 完整是這樣的吧?
郭老師
01/10 17:05
可以 可以的 可以可以
84785037
01/10 17:10
哪像我第一次說的,還沒有增員社保,就在工資里面扣社保費(fèi)了,就用其他應(yīng)付款過渡先是這樣嗎
郭老師
01/10 17:16
是的對(duì)的,是這么做的。
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