问题已解决
請問老師我今年12月的賬里少計提了500元管理費用—勞務費,明年1月份做進去,該如何做調整分錄?是沖未分配利潤還是直接計提管理費用還是如何操作?謝謝 并說明原理
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您好,你們是小企業(yè)會計準則的話,直接通過未分配利潤調整就成
01/09 18:29
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01/09 18:31
請問正常賬務上如何處理,請寫一下分錄,謝謝
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/09 18:32
借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬 貸銀行存款
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01/09 18:33
我要是計入今年1月的管理費用里呢?這樣合規(guī)么
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/09 18:34
其實也可以,畢竟金額也沒多少
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