問(wèn)題已解決

老師,6月份抵扣發(fā)票,12月收到紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:01/09 16:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做之前入賬的相反分錄就是了 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
01/09 16:58
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