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老師,我要結(jié)賬,然后這個本年利潤怎么做分錄,結(jié)轉(zhuǎn)的金額是哪個

84784984| 提問時間:01/08 15:36
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好 借:本年利潤 99840.07 貸 :利潤分配-未分配利潤 99840.07
01/08 15:37
84784984
01/08 15:40
老師,你看我這樣結(jié)轉(zhuǎn)完,現(xiàn)在顯示的這個數(shù)據(jù)正確嗎,怎么利潤分配未分配利潤還有貸方1226.45呢
apple老師
01/08 16:06
同學(xué)你好,臨時有客戶來, 是這樣的,利潤分配 ,有貸方余額,說明,從開業(yè)到現(xiàn)在 累計利潤 =1226.45 這個是正確的顯示
84784984
01/09 11:10
昂,那我就這樣結(jié)賬了。謝謝啦老師
apple老師
01/09 11:13
可以 結(jié)了,? 不客氣,祝您生活愉快
84784984
01/09 11:34
老師,年末這個應(yīng)交稅費還有借方余額,這個借方余額是怎么得來的呢。
apple老師
01/09 11:39
同學(xué)你好,圖片有點模糊 大概能看清 它是由如下兩個構(gòu)成 1)未交增值稅? ? (這個科目次月交稅后,應(yīng)該就平了) 2)待認(rèn)證進(jìn)項稅? (這個科目 以后認(rèn)證后,就會轉(zhuǎn)平了)
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