問題已解決
12月份,賬面上發(fā)生應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 190000, 應(yīng)交稅費——簡易計稅 12000,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額)4000,那結(jié)轉(zhuǎn)稅分錄怎么做,就是轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的分錄
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速問速答你好,你這個借銷項 19000
。借簡易征收12000
貸減免稅額4000
貸未交增值稅。27000
01/06 17:57
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01/06 18:09
老師,用不用轉(zhuǎn)出未交增值稅?
宋生老師
01/06 18:10
你好,這個不需要
是這樣子的。如果你要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的話,就不用結(jié)平銷項,簡易征收這些。直接
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)27000
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅27000
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01/06 18:13
老師,請問這兩個做法有什么區(qū)別嗎?
宋生老師
01/06 18:14
你好,第二個做法是標(biāo)準(zhǔn)做法,但是很多人喜歡第一種做法,因為第一種做法能夠把這些銷項,進項,簡易等做做平
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01/06 18:39
好的,謝謝老師
宋生老師
01/06 18:45
你好,不用客氣,麻煩給個五星好評,謝謝。
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