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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,請教您問題,我們公司是一般納稅人9月收到進(jìn)項(xiàng)票金額:312109.6,(其中銷售額276203.19,稅:35906.41)9月開專票出去金額388761.63元(其中銷售額344036.84,稅:44724.79),分錄我做了,但是還有一步不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的分錄。因?yàn)?0月付款抵扣后的金額9876.59,但是9月我的未交增值稅還是44724.79,應(yīng)該是漏了哪一步?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
按下面的結(jié)轉(zhuǎn)的
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
01/03 16:37
84785034
01/03 16:50
好的謝謝老師。明白了。祝您工作順利!
樸老師
01/03 16:53
不用客氣
滿意請給五星好評,.謝謝
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