問題已解決

公司有可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損,但是今年想交企業(yè)所得稅,申報(bào)時(shí)這個(gè)虧損怎么才可以不帶出來呢,就是不用

84785040| 提問時(shí)間:01/02 14:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你需要納稅調(diào)增匯算清繳才能實(shí)現(xiàn)預(yù)繳不可以
01/02 14:20
84785040
01/02 14:22
但是現(xiàn)在匯算清繳時(shí)間還沒有到呀
郭老師
01/02 14:23
預(yù)繳,沒法調(diào) 除非你增加你的利潤(rùn)。你增加利潤(rùn)的話,你賬上也得修改,還有你的利潤(rùn)表也得修改。
郭老師
01/02 14:24
這個(gè)彌補(bǔ)虧損,不是說你想選擇就選擇,不選擇就不選擇,它是自動(dòng)的,必須選擇。
84785040
01/02 14:24
怎么預(yù)繳呢?
郭老師
01/02 14:25
預(yù)交就是季度申報(bào)的這一個(gè) ,你想要交多少所得稅,然后你的彌補(bǔ)虧損又是多少?你現(xiàn)在的利潤(rùn)總額是多少年累計(jì)?
84785040
01/02 14:30
利潤(rùn)總額填上去了,但是彌補(bǔ)虧損那里會(huì)自動(dòng)帶出來的數(shù)字跟利潤(rùn)總額一樣的,導(dǎo)致所得稅費(fèi)用還是零
郭老師
01/02 14:30
那你填寫的還是不夠大,假設(shè)你虧損了10萬,你的利潤(rùn)是8萬, 不交 如果你利潤(rùn)是12萬的話,那不就得按照2萬來交稅了?
郭老師
01/02 14:31
所以說你想增加所得稅沒有問題,增加你的利潤(rùn)就可以。
84785040
01/02 14:34
但是以前虧損是80萬,我的利潤(rùn)要大于80萬嗎?
84785040
01/02 14:35
那我的增值稅此不是要很多
郭老師
01/02 14:35
對(duì)的是的,那你看一下,你賬上調(diào)整了什么。你是增加了收入的話,那你增值稅也得有變化。影響利潤(rùn)的,它不光是收入,也可以降低成本費(fèi)用。
84785040
01/02 14:37
就是不管怎么樣,無論是匯算清繳還是預(yù)繳都會(huì)把以前虧損結(jié)轉(zhuǎn)掉,是這樣嗎
郭老師
01/02 14:38
你好對(duì)的 對(duì)的 是的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~