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銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅年末要清零嗎

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:07/29 18:16
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李老師
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銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅在年末并不需要清零,它們會(huì)在下一年繼續(xù)累計(jì)。進(jìn)項(xiàng)稅是指企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物或接受服務(wù)時(shí)支付的增值稅,銷項(xiàng)稅是指企業(yè)銷售貨物或提供服務(wù)時(shí)收取的增值稅。企業(yè)在銷售貨物或提供服務(wù)時(shí),需要將銷項(xiàng)稅計(jì)入銷售收入,同時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,最終繳納的增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的差額。

在每個(gè)納稅期內(nèi),企業(yè)需要將銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行申報(bào)和繳納,如果進(jìn)項(xiàng)稅多于銷項(xiàng)稅,則可以抵扣后留存下來(lái),下一個(gè)納稅期繼續(xù)使用。如果銷項(xiàng)稅多于進(jìn)項(xiàng)稅,則需要繳納差額部分。

因此,銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅不需要在年末清零,而是需要按照納稅期進(jìn)行申報(bào)和繳納,同時(shí)進(jìn)行抵扣和留存。
2023-07-29 18:20:35
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