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內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的主要內(nèi)容有哪些?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:06/27 17:57
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周老師
金牌答疑老師
職稱:多年稅務(wù)師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn),稅務(wù)師,注冊會計(jì)師,擅長結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會知識。
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內(nèi)部審計(jì)報(bào)告通常包括以下內(nèi)容:
1. 審計(jì)目的和范圍:說明審計(jì)的目的、范圍和時(shí)間。
2. 審計(jì)方法:說明審計(jì)過程中采用的方法和技術(shù)。
3. 審計(jì)結(jié)論:對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié),包括存在的問題、原因、影響和建議。
4. 審計(jì)發(fā)現(xiàn):具體列出審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,包括財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性、合規(guī)性、內(nèi)部控制等方面。
5. 內(nèi)部控制評價(jià):對公司內(nèi)部控制的評價(jià),包括內(nèi)部控制的有效性、缺陷和改進(jìn)建議等。
6. 管理層回應(yīng):列出管理層對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的回應(yīng),包括對問題的認(rèn)可和采取的措施。
7. 結(jié)論和建議:對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行總結(jié),并提出改進(jìn)建議和措施。
8. 附件:包括相關(guān)的文件、數(shù)據(jù)、證明材料等。
2023-06-27 18:07:00
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