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以前未入賬的固資如何做賬?

2009-7-8 11:31 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)!  】【打印】【我要糾錯(cuò)

  問:以前未入賬的固資如何做賬?  

   08年12月30日有未入賬機(jī)器設(shè)備115萬,在2009年1月做帳時(shí)怎么做分錄?

  解答:

    報(bào)批準(zhǔn)前

    借:固定資產(chǎn)

     貸:以前年度損益調(diào)整

    查明是08.12.30漏記賬,如果其中115萬元的款項(xiàng)還未付,則

    借:以前年度損益調(diào)整

     貸:應(yīng)付賬款

   責(zé)任編輯:文會(huì)計(jì)

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