錫林郭勒盟審計(jì)局建立健全內(nèi)部審計(jì)制度
內(nèi)部審計(jì)是由本單位、本部門內(nèi)部專職審計(jì)機(jī)構(gòu)和專職審計(jì)人員所進(jìn)行的審計(jì),直接對(duì)本單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的一種經(jīng)濟(jì)管理方式。其內(nèi)容包括財(cái)務(wù)收支審計(jì)、財(cái)經(jīng)法紀(jì)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)三部分!吨腥A人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十九條規(guī)定《依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位,應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全內(nèi)部審計(jì)制度;其內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督》。
開(kāi)展內(nèi)部審計(jì),有利于維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì),逐步完善事中控制,通過(guò)檢查會(huì)計(jì)資料和有關(guān)資料的真實(shí)性、完整性和正確性,檢查本部門、本單位執(zhí)行國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策、法令、財(cái)經(jīng)制度的情況,披露經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資料中存在的錯(cuò)誤和舞弊行為,保證會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、正確、及時(shí)、合理合法的反映事實(shí)。揭露違法亂紀(jì),營(yíng)私舞弊,貪污盜竊等違法行為,按照法令規(guī)定進(jìn)行處理,以維護(hù)國(guó)家利益。
從目前形勢(shì)看,在各項(xiàng)管理體制越來(lái)越完善、各種責(zé)權(quán)關(guān)系越來(lái)越明確的環(huán)境下,旗直重點(diǎn)部門、管理國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目資金、民生資金的單位和部門應(yīng)該建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,由內(nèi)部審計(jì)來(lái)監(jiān)督本單位本部門和下屬二級(jí)單位的財(cái)務(wù)狀況是有重要意義的。這不僅僅是國(guó)家審計(jì)的必要補(bǔ)充,更重要的是加強(qiáng)本單位、本部門的自身監(jiān)督,自我約束機(jī)制。
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