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個稅申報數(shù)據(jù)有誤,如何快速更正?

來源: 廈門稅務(wù) 編輯:蘇米亞 2019/10/29 17:51:21  字體:

9月20日起,ITS扣繳客戶端中部分錯誤數(shù)據(jù)修改功能開始正式上線。如果您發(fā)現(xiàn)以往申報期數(shù)據(jù)有錯誤的話,可通過扣繳客戶端和辦稅服務(wù)廳兩個渠道辦理更正申報。

接下來就和我們一起進(jìn)入扣繳客戶端開始實(shí)務(wù)操作吧~

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首先進(jìn)入扣繳客戶端,選擇需更正的“稅款所屬月份”,點(diǎn)擊【綜合所得申報】—【4.申報表報送】—【更正申報】,進(jìn)行更正申報。更正數(shù)據(jù)既可以“手工”“修改”,也可通過申報表“導(dǎo)入”修改。

手工修改方式如下

可通過右上角的【展開查詢條件】定位具體人員。

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當(dāng)需要修改的人員較多,且修改的數(shù)據(jù)項(xiàng)和金額一致時,可點(diǎn)擊【更多操作】—【批量修改】

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導(dǎo)入申報表修改方式如下

導(dǎo)入申報表時,可導(dǎo)入全部人員明細(xì)(不需要修改的人員明細(xì)保持不變),也可以只導(dǎo)入需要修改的人員明細(xì)(導(dǎo)入模板中將不需要修改的人員明細(xì)刪除)。

但需要特別注意的是,導(dǎo)入的申報表要包括收入、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除等明細(xì)數(shù)據(jù)。如只填寫收入,未填寫其他明細(xì),原申報表的其他明細(xì)金額(除專項(xiàng)附加扣除)將被清零。

導(dǎo)入申報表前的原始明細(xì)數(shù)據(jù):

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只導(dǎo)入需要更正的人員數(shù)據(jù):

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導(dǎo)入后的申報明細(xì)數(shù)據(jù):

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完成申報表更正后,點(diǎn)擊【重新計(jì)算】,重新計(jì)算更正申報后的應(yīng)補(bǔ)退稅額。

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完成稅款重新計(jì)算和附表填寫后,若發(fā)現(xiàn)個別申報數(shù)據(jù)有誤,直接修改后點(diǎn)擊【重新計(jì)算】即可;若發(fā)現(xiàn)更正后的所有申報數(shù)據(jù)均存在問題,可點(diǎn)擊【撤銷更正】,將所有數(shù)據(jù)恢復(fù)到更正前的申報數(shù)據(jù),重新發(fā)起更正申報;若申報數(shù)據(jù)無誤,可點(diǎn)擊【發(fā)送申報】,報送申報明細(xì)。完成報送申報后,點(diǎn)擊【獲取反饋】,可獲取申報反饋結(jié)果。

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若涉及更正往期申報數(shù)據(jù),需對后期月份進(jìn)行逐月更正。后期數(shù)據(jù)不存在錯誤的情況下,可直接進(jìn)入稅款計(jì)算中,點(diǎn)擊【重新計(jì)算】,重算當(dāng)月累計(jì)數(shù)據(jù)和應(yīng)補(bǔ)退稅額。稅款重新計(jì)算后,進(jìn)入發(fā)送申報表界面,點(diǎn)擊【發(fā)送申報】,報送后期月份重新計(jì)算的申報結(jié)果。

更正申報時,還有5個注意事項(xiàng)需提醒您關(guān)注的是:

1、更正往期申報時,為避免出現(xiàn)管理風(fēng)險,扣繳客戶端不允許新增人員并補(bǔ)報扣繳申報記錄;同時也不允許對人員的專項(xiàng)附加扣除享受金額進(jìn)行修改(將人員整條申報信息刪除的情況除外)。若要修改上述出現(xiàn)的兩種情形,需前往辦稅服務(wù)廳更正。

2、扣繳單位發(fā)現(xiàn)歷史扣繳申報數(shù)據(jù)存在錯誤且差異較小的,納稅年度內(nèi),可以在當(dāng)前屬期進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整并重新累算;如果差異較大,或者納稅人對往期的納稅記錄準(zhǔn)確性要求較高,須逐月更正錯誤月份及以后屬期的申報數(shù)據(jù)。

(即在7月發(fā)現(xiàn)3月屬期扣繳申報數(shù)據(jù)有誤的話,需依次更正3、4、5、6、7月的屬期信息。)

3、扣繳客戶端支持扣繳單位對所有員工進(jìn)行全量更正,也支持僅對有錯誤的員工進(jìn)行個別更正。

4、通過扣繳客戶端更正申報時,每次更正時,會自動導(dǎo)出一份前次有效的申報記錄表,供扣繳單位留存?zhèn)溆谩?/p>

5、存在異常申報情況的,刪除涉及人員的申報信息時,需要從開始異常申報的第一個月刪起。

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