- 以下能聲明內部審計活動遵循了《標準》情形的是? [2022-01-13]
- CAE的哪種行為沒有違反《標準》? [2022-01-06]
- 關于《執(zhí)行指南》報告,以下哪項的描述不正確: [2022-01-06]
- 關于報告對象,具體應考慮的因素包括? [2021-12-31]
- 以下關于《執(zhí)行指南》選項正確的是? [2021-12-30]
- 制定《國際內部審計專業(yè)實務標準》的宗旨在于: [2021-12-23]
- IT內審人員在開展合規(guī)性審計時,應采用哪種標準? [2021-12-22]
- 以下題目內部審計師在運用哪一種舞弊測試程序? [2021-11-30]
- 如果內審人員懷疑存在舞弊行為,他應該采取的措施是? [2021-11-29]
- 以下哪種情形可能表明市場部存在舞弊跡象? [2021-11-26]
- 以下選項中,屬于內部審計人員應采取的做法的是? [2021-11-25]
- 以下題目他們應采取的最好方法是? [2021-11-22]
- 哪項屬于“危險信號(紅旗標志)”這一新名詞的特征? [2021-11-19]
- 下列哪項表明可能發(fā)生了賄賂行為? [2021-11-18]
- 以下哪項不屬于可能存在較大舞弊的跡象? [2021-11-17]
- 以下題目為了掩飾該行為,可能編制的虛假分錄是: [2021-11-16]
- 以下題目選項描述正確的是? [2021-11-12]
- 哪種情形可能會被內部審計人員認為公司可能存在舞弊? [2021-11-11]
- 哪一項屬于最常見的管理層舞弊的動機? [2021-11-10]
- 以下題目關于該小組的組成人員,說法正確的是? [2021-11-05]
- 以下選項中,屬于企業(yè)對股東的社會責任及其需求的是? [2021-10-29]
- 以下題目該組織屬于哪種結構類型? [2021-10-29]
- 以下題目說明該組織是哪種類型? [2021-10-25]
- 組織對完工產品進行檢查。這種控制被稱為: [2021-10-22]
- 以下哪項控制措施最可能達到目的? [2021-10-21]
- 組織內部控制的控制類型按屬性分類可以分為? [2021-10-19]
- 控制過程中的步驟的是? [2021-10-15]
- 下列對內部控制的理解錯誤的是? [2021-10-14]
- 為評價內審活動的工作情況,質保和改進程序必須包括: [2021-10-09]
- 內審活動的內部評估對下列哪一個利益相關方受益較大? [2021-10-08]
- 以下哪項行為不會違背應有的職業(yè)審慎性原則? [2021-09-30]
- 采取以下哪項行為不會違背應有的職業(yè)審慎性原則? [2021-09-30]
- 以下題目CAE在這件事情上,通常應如何做? [2021-09-28]
- 《國際內審專業(yè)實務標準》要求內審師擁有哪些技能? [2021-09-26]
- 《標準》中要求的知識或技能、能力的理解不正確的是? [2021-09-23]
- 以下選項,關于高質量標準的報告說法錯誤的是? [2021-09-22]