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CIA《內審實務》每日一練:實施風險評估程序(8.7)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:晴 2019/08/07 14:37:41  字體:

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CIA備考路上,哭過、累過、笑過,但只要堅持向前走,終將會拿到屬于我們的CIA證書。正保會計網(wǎng)校為大家準備了CIA每日一練在線測試,希望大家在每天的練習中理解、鞏固所學知識點?,F(xiàn)在,CIA《內審實務》每日一練已經(jīng)準備好啦,快來練習吧!

內部審計師必須時刻警惕舞弊行為存在的可能性。如果忽視對以下風險的控制,那么,舞弊或濫用資產的風險的是:

A、總經(jīng)理濫用資金進行業(yè)務招待

B、向虛擬供應商付款

C、資金撥給了可能與總經(jīng)理有關的公司

D、虛構職工工作的工時

 

  點擊進入“每日一練——免費在線測試”>>

  

國內審計師:每日一練《內部審計基礎》(2019-08-07)

國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2019-08-07)

國內審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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  • 趙海濤 《內部審計基礎》

    趙海濤主講: 《內部審計基礎》免費聽

  • 趙海濤《內部審計實務》

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  • 趙欣《內部審計知識要素》

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